- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-07-12 17:22
你好,之前錯誤的分錄是?正確的分錄應(yīng)當(dāng)是?
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你好,之前錯誤的分錄是?正確的分錄應(yīng)當(dāng)是?
2019-07-12 17:22:39

你好,是應(yīng)收,還是應(yīng)付掛錯了?之前是計入借方,還是貸方?
2019-09-03 17:01:02

應(yīng)收,預(yù)付都是資產(chǎn)類科目,借方表示增加,
預(yù)收,應(yīng)付是負(fù)債的科目,預(yù)收借方余額表示應(yīng)收未收到的
應(yīng)付借方余額表示預(yù)付,提前給別人的
2019-09-04 19:25:47

往來科目重分類是指:
會計報表的重分類。它調(diào)表不調(diào)賬,即不調(diào)整明細(xì)帳和總帳,只調(diào)整報表科目余額,具體說來,它根據(jù)會計明細(xì)科目的期末余額而非總帳余額(凈值)而定,當(dāng)資產(chǎn)類往來會計科目期末出現(xiàn)貸方余額時,這時不再是債權(quán)而是一種債務(wù),應(yīng)重新分類到負(fù)債類科目;反之,當(dāng)負(fù)債類往來科目期末出現(xiàn)借方余額時,這時不再是一種債務(wù)而是一種債權(quán),應(yīng)重新分類到資產(chǎn)類科目中去。
你說的是抵減是同一個客戶的往來對沖吧 就是應(yīng)收和應(yīng)付對沖了
2022-01-27 15:42:20

你好
先對去年的調(diào)整,分錄是,借:應(yīng)收賬款,貸 :銀行存款
現(xiàn)在回款了,分錄是,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款??
2021-12-24 19:19:26
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