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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計(jì)師

2019-07-12 17:28

那我們在進(jìn)貨的時候就已經(jīng)繳納了進(jìn)口增值稅,現(xiàn)在我們的銷售額超過了起征點(diǎn)了,我們是否需要交稅呢

徐阿富老師 解答

2019-07-12 17:20

你好,銷售和稅額填第一欄第二欄,就可以。

徐阿富老師 解答

2019-07-12 17:29

你好,這個應(yīng)該可以抵的,進(jìn)口抵減增值稅這個我不是很熟悉,我不好誤導(dǎo)你,你也可以重新發(fā)起提問的

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你好,就按照當(dāng)季度的不含稅銷售額申報即可。
2021-10-05 14:38:27
你好 打開對應(yīng)申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好,開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
2021-05-14 11:41:34
您的具體問題是什么?如果想學(xué)習(xí)申報的話,學(xué)堂報稅實(shí)操里面有專門的課件。
2019-07-09 09:44:37
多交的在主表倒數(shù)第二行里面填寫。
2019-12-17 16:31:45
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