
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅,第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當(dāng)時報表沒有帶出第二季度未開發(fā)票,未申報增值稅報表,當(dāng)時報表沒有帶出,第三季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現(xiàn)負數(shù),有多繳稅金。第四季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零?,F(xiàn)在要補申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
答: 同學(xué)你好 不用 只要改其他季度的財務(wù)報表就行
小規(guī)模,季報。第四季度增值稅申報專票價稅合計=價 稅(116611.96=115457.38 +1154.58)普票價稅合計=價 稅(14156.84=14016.67+ 140.44)未開票收入價稅合計=價 稅(57000=56435.64 +564.35),申報時增值稅按這個數(shù)據(jù)申報。稅款已繳清。后發(fā)現(xiàn)少申報收入5000元,怎么處理?稅款已繳可以更正申報的嗎?
答: 你好? ?有的地區(qū) 交款后? ? 在電子稅務(wù)局可以更正申報的??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
單位賣了車,價稅合計30萬,在稅務(wù)代開的發(fā)票,小規(guī)模季度申報增值稅,代開發(fā)票時已經(jīng)繳納增值稅,附加稅沒有征收。小規(guī)模季度銷售額未超過30萬不繳納增值稅,這種情況是否需要去退稅
答: 是的,這種情況下,是可以去辦理退稅的。
小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票后,納稅申報是按開票價稅合計除以1.03*3%申報增值稅還是發(fā)票上的17%納稅申報?
是小規(guī)模納稅人,按季申報增值稅,假如3月份去國稅代開專票10300元,現(xiàn)場繳納了增值稅300元,4月申報1季度增值稅時要申報300元,還是可以留到下季度再申報
小規(guī)模納稅人第一季度代開專票有作廢導(dǎo)致增值稅有多繳,本季度代開專票沒有繳納增值稅,增值稅用上個季度的來抵,請問本季度增值稅申報表抵減的增值稅怎么填寫
個體戶按季度申報,當(dāng)季電子發(fā)票開票28萬,又在稅局代開了專用發(fā)票5萬,增值稅怎么算?28萬是免增值稅嗎?只用繳納代開的5萬?還是要合并繳納增值稅?


A1'會計學(xué)堂_程老師(中級、注會) 追問
2019-07-12 15:49
A1'會計學(xué)堂_程老師(中級、注會) 追問
2019-07-12 16:09
許老師 解答
2019-07-12 16:47