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送心意

姜老師

職稱高級會計師

2019-07-12 12:04

掛賬先計入成本費用,借:成本費用  應(yīng)交稅費   貸:應(yīng)付賬款

゛只因年輕ヽ 追問

2019-07-12 12:05

可是老師,這是以前年度發(fā)生的,不是通過以前年度核算嗎?

゛只因年輕ヽ 追問

2019-07-12 12:06

開的是普票

姜老師 解答

2019-07-12 12:07

哦,對,是通過以前年度損益調(diào)整科目。不好意思,幾年前的字樣看錯了。

゛只因年輕ヽ 追問

2019-07-12 12:11

我做的是,借:以前年度。貸:應(yīng)付賬款
然后是借利潤分配,貸:以前年度

姜老師 解答

2019-07-12 12:48

對,期末將以前年度損益調(diào)整科目余額轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤。

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相關(guān)問題討論
掛賬先計入成本費用,借:成本費用 應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)付賬款
2019-07-12 12:04:50
同學(xué)你好 餐飲部分也是酒店自己的嗎
2021-11-04 09:04:34
您好,紅字沖回錯誤分錄,重新做正確分錄
2022-08-06 07:55:52
你做個應(yīng)收賬款就可以啊,同學(xué)
2019-07-13 18:12:25
您好,是的,您的理解非常正確
2021-11-19 19:28:24
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