當月進來的專票進項不認證,賬務(wù)處理一是可以做“應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅―待認證進項稅額”,還可以做“應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅―進項稅額”科目嗎?這有問題嗎?
般若
于2019-07-11 18:52 發(fā)布 ??1510次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
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您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35

同學,你可以參考一下圖片里面的分錄。
2019-05-05 14:22:21

你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時?
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅?
繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08

同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29

你好,不用的,其金額會一直掛在上面,掛在上面方便以后查賬,看進項稅,銷項稅累計情況
2021-04-28 15:55:43
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