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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-11 16:43

你好
借;應(yīng)收賬款 等科目    , 貸;主營業(yè)務(wù)收入  ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免

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你好 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
2019-07-11 16:43:00
這個按你發(fā)票做賬,發(fā)票是1%稅額,你看這個做就可以,借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 1%稅額做
2020-04-30 14:23:06
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2018-12-28 16:06:26
您是指免交的增值稅什么時候進(jìn)行賬務(wù)處理對嗎?
2018-03-10 15:35:44
結(jié)論:小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點附加稅應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定正確辦理賬務(wù)處理。 1.把發(fā)生的附加稅繳納情況確定下來,并進(jìn)行記賬。應(yīng)將發(fā)生的附加稅的金額和繳納的時間等情況明確,然后在應(yīng)交稅費(fèi)科目下記賬,做附加稅繳納情況的說明。 2.將附加稅繳納情況備查。發(fā)生的附加稅的金額和繳納的時間等情況應(yīng)當(dāng)在賬戶中作出記載,以備查收,以保證稅種正確性。 3.在會計報表上展示附加稅繳納情況。在制作會計報表時,應(yīng)當(dāng)根據(jù)賬薄記載將附加稅繳納情況展示在會計報表上,以保證稅種正確性并讓會計報表更加準(zhǔn)確反映企業(yè)的實際經(jīng)營情況。 4.利用電子稅務(wù)信息系統(tǒng)對附加稅繳納情況進(jìn)行管理。企業(yè)應(yīng)當(dāng)利用電子稅務(wù)信息系統(tǒng)管理附加稅繳納情況,及時、準(zhǔn)確記載發(fā)生的附加稅,以保證稅款回收情況的及時性和準(zhǔn)確性。
2023-02-20 13:23:44
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