国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2019-07-11 16:50

那你直接按合計(jì)入賬就可以
借庫存商品,進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付

蒂菲娜 追問

2019-07-11 17:05

老師現(xiàn)金流量表的期末現(xiàn)金余額要和銀行對賬單余額相等嗎?

郭老師 解答

2019-07-11 17:09

不是的,等于你其他貨幣資金期末余額

蒂菲娜 追問

2019-07-11 17:55

以為要和銀行對賬單相等呢!還是個新手有點(diǎn)不太明白,老師推薦一下聽會計(jì)學(xué)堂那方面的課可以鞏固一下這方面的知識呢!謝謝

郭老師 解答

2019-07-11 18:00

你看下報(bào)表編制有個基礎(chǔ)的課

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
那你直接按合計(jì)入賬就可以 借庫存商品,進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付
2019-07-11 16:50:46
你好,是的。
2016-07-08 14:51:27
你好,我支付款項(xiàng)的時候已經(jīng)做到預(yù)付賬款里面了,現(xiàn)在收到發(fā)票,賬務(wù)處理是 借;原材料等科目,貸;預(yù)付賬款
2020-06-29 14:42:25
借庫存商品貸預(yù)付賬款
2020-03-08 21:18:38
你好,做無票購進(jìn)處理就是了 借;庫存商品等科目,貸;預(yù)付賬款 匯算清繳對無票成本做納稅調(diào)增處理
2019-07-17 08:34:05
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...