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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-07-11 13:14

您好
實際抵減增值稅的時候寫分錄
借:應交稅費——未交增值稅
貸:其他收益
貸:銀行存款

star 追問

2019-07-11 13:17

購入時不確認么?只在繳納的時候做?未交增值稅不平了,其他收益最后要結轉么

bamboo老師 解答

2019-07-11 13:19

購入時不確認 只在繳納的時候做
未交增值稅是平的  其他收益最后要結轉

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相關問題討論
你好 借;應收賬款等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費
2018-12-04 15:49:32
您好 實際抵減增值稅的時候寫分錄 借:應交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 貸:銀行存款
2019-07-11 13:14:51
同學你可以學一下建筑工程類會計處理,。
2019-09-02 15:22:36
借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入
2015-11-26 09:19:31
您好 請問是您公司建造什么不動產 收到發(fā)票么
2019-07-11 09:48:11
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