
免增值稅的,收入均開的收據(jù),未開據(jù)過增值稅發(fā)票,增值稅申報是該0申報還是按銷售額申報?
答: 是應(yīng)該按實際銷售額申報
小規(guī)模納稅人本期銷售額1659396.03,其中增值稅專票3%的銷售額1379000 ,增值稅普通發(fā)票1%銷售額280396.03,增值稅申報全申報為什么會出現(xiàn)圖片上的問題,申報表如下
答: 你好? 看提示? ? 代開的專票價稅合計是1390370? ?(不含稅1349873.79)核對下
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報表當(dāng)中,開具稅控增值稅專用發(fā)票的銷售額是含稅還是含稅的銷售額?
答: 填寫申報表的數(shù)字都是不含稅金額。

