
就是我在今季度填寫小企業(yè)會計準則時候,發(fā)現(xiàn)上季度1~3月將應(yīng)交費用合計到了季報上的其他應(yīng)付費用里面,其實應(yīng)該要合計到季報應(yīng)交稅費那一項里面的,那可以在今季度4~6月的將這兩項的年初數(shù)直接調(diào)正過來嗎?還是要怎樣處理比較好?
答: 其他應(yīng)付為0 應(yīng)交稅費改上期錯誤的其他應(yīng)付
新企業(yè)會計準則,小企業(yè)會計準則,和其他會計準則區(qū)別
答: 你好 科目和財務(wù)處理不一樣? 選擇哪個準則 就按哪個準則 做賬??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請教,想調(diào)賬三季度的一筆預(yù)收款為其他應(yīng)付款,小規(guī)模企業(yè)(新小企業(yè)會計準則),可以直接調(diào)賬如下,行不,不用紅沖可以不借:預(yù)收賬款 貸:其他應(yīng)付款
答: 那這樣會增加往來本期累計發(fā)生額,這個最好是用紅字沖掉


010 追問
2019-07-11 11:40
郭老師 解答
2019-07-11 11:42
010 追問
2019-07-11 11:48
郭老師 解答
2019-07-11 11:54