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武老師

職稱注冊會計師

2019-07-10 20:48

你增值稅和退稅率一致就可以的,同學

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你增值稅和退稅率一致就可以的,同學
2019-07-10 20:48:45
你好 出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細,填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-04-14 07:14:11
一般不能退稅,不過你們應該向稅局說明,爭取退稅
2019-11-07 17:05:15
你好,是的,先采集發(fā)票的
2020-06-11 09:31:58
沒事,沒取得的可以先不退稅
2019-06-13 17:54:57
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