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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-10 18:12

您好
抬頭是法人的發(fā)票 不應(yīng)該入賬

涼涼涼 追問

2019-07-10 18:27

百度上有的說是可以的,不可以入福利費(fèi)嗎?工資表里沒有通訊補(bǔ)貼,電話費(fèi)這些,不可以嗎?

bamboo老師 解答

2019-07-10 19:01

不可以的 應(yīng)該是單位抬頭發(fā)票入賬  您可以做補(bǔ)貼 不需要發(fā)票 合并計(jì)入工資薪金計(jì)算繳納個(gè)人所得稅

涼涼涼 追問

2019-07-11 13:22

老師,7月申報(bào)所得稅季報(bào),本年累計(jì)是1-6的數(shù)據(jù)吧,13欄實(shí)際已繳納稅額是第一季度已經(jīng)繳納的稅額嗎?

bamboo老師 解答

2019-07-11 13:23

7月申報(bào)所得稅季報(bào),本年累計(jì)是1-6的數(shù)據(jù)
13欄實(shí)際已繳納稅額是第一季度已經(jīng)繳納的稅額

涼涼涼 追問

2019-07-11 13:24

好的,手動(dòng)填寫上去就行了吧?

bamboo老師 解答

2019-07-11 13:28

是 的  手動(dòng)填寫上去就行了

涼涼涼 追問

2019-07-11 13:39

老師,年底12月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目下進(jìn)項(xiàng)稅額有留底稅,>銷項(xiàng)稅額,還用結(jié)平嗎?還是直接就在進(jìn)項(xiàng)稅額表示?

bamboo老師 解答

2019-07-11 13:42

如果進(jìn)項(xiàng)留底 進(jìn)項(xiàng)稅額有余額 正確的 不要結(jié)平 直接就在進(jìn)項(xiàng)稅額表示

涼涼涼 追問

2019-07-11 14:02

年底銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng),就要和轉(zhuǎn)出未交增值稅一起結(jié)平吧?您給寫下年底結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄?謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-07-11 14:08

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等

涼涼涼 追問

2019-07-11 14:14

好的,謝謝老師指導(dǎo)。有一個(gè)員工在我們這里購(gòu)買了社保,工資表上沒有他的名字,這種情況怎么做賬務(wù)處理?老師,算是我們聘請(qǐng)的技術(shù)人員

涼涼涼 追問

2019-07-11 14:16

他不是我們的員工,他在其他地方有勞務(wù)報(bào)酬的收入,勞務(wù)報(bào)酬是代開的發(fā)票

bamboo老師 解答

2019-07-11 14:33

購(gòu)買社保的支出是公司承擔(dān)還是這個(gè)員工承擔(dān)

涼涼涼 追問

2019-07-11 14:36

公司承擔(dān)的,他是個(gè)體,沒有單位,他在其他地方取得的勞務(wù)收入是代開3%的發(fā)票的,我們就不定期支付他一些費(fèi)用,給他購(gòu)買社保,怎么賬務(wù)處理呢?

bamboo老師 解答

2019-07-11 14:39

不是您公司的正式員工 社保費(fèi)用不能由您公司承擔(dān) 應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

涼涼涼 追問

2019-07-11 14:41

還有一個(gè)問題,老師,18年12和19年4申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)是錯(cuò)的,5月申報(bào)的年報(bào)數(shù)據(jù)是對(duì)的,我現(xiàn)在要申報(bào)第二季度的財(cái)報(bào)表,數(shù)據(jù)自動(dòng)跳出來19年4月的年初數(shù)也就是18.12月的年末數(shù),也是錯(cuò)的,我需要怎么修改?改哪個(gè)季度的?

涼涼涼 追問

2019-07-11 14:42

記入營(yíng)業(yè)外支出不是要調(diào)增嗎?沒有其他方式嗎?老師

bamboo老師 解答

2019-07-11 14:56

那您對(duì)方開勞務(wù)發(fā)票這樣可以入賬
您2018的年末數(shù)跟20194申報(bào)月的期初數(shù)都應(yīng)該修改

涼涼涼 追問

2019-07-11 15:01

像他這種情況,只代開3%的勞務(wù)發(fā)票就可以了嗎?個(gè)稅還要申報(bào)嗎?他不代開發(fā)票的話,我們可以用其他個(gè)體工商戶的定額票或者個(gè)體工商戶開的普票來沖銷這筆申報(bào)扣費(fèi)嗎?

bamboo老師 解答

2019-07-11 15:03

個(gè)稅應(yīng)該申報(bào)
不代開的話 可以交社保的時(shí)候掛他的往來 然后有發(fā)票報(bào)銷沖減他的往來

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您好 抬頭是法人的發(fā)票 不應(yīng)該入賬
2019-07-10 18:12:49
不可以,稅法規(guī)定,通訊費(fèi)用直接計(jì)入管理費(fèi)用,如果是業(yè)務(wù)人員則計(jì)入營(yíng)業(yè)費(fèi)用—通訊費(fèi),如果是以補(bǔ)助形式發(fā)放,則需要計(jì)入工資,繳納個(gè)稅。
2015-11-29 09:28:12
這個(gè)計(jì)入到電話費(fèi)里面就行
2021-06-03 10:13:36
你好,是單位負(fù)擔(dān)了個(gè)人的電話費(fèi)?
2019-08-15 09:02:07
你好,這些需要發(fā)票的,
2021-10-21 11:03:50
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