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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-10 15:13

你好,以前年度損益調(diào)整是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤,而不是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

周周 追問

2019-07-10 15:25

匯算清繳所得稅,我調(diào)增了管理費(fèi)、工資之類的,分錄是否是這樣做的?1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的, 比如我調(diào)整增加了1萬,補(bǔ)稅20
借:以前年度損益調(diào)整   20
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅  20
2、繳納稅款時,  
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 20
貸:銀行存款    20
3、調(diào)整未分配利潤, 
借:利潤分配-未分配利潤 (這個數(shù)是否填的是我調(diào)整 的數(shù)額)10000
貸:以前年度損益調(diào)整 10000

我是這樣寫的分錄,可是到了月底以前年底匯算清繳就變成了負(fù)數(shù)了。
月未第3筆分錄是否要結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2019-07-10 15:26

你好,第三個分錄金額是20,而不是10000
第三筆已經(jīng)從以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤了

周周 追問

2019-07-10 15:30

那老師這樣的話,我年初的未分配利潤數(shù)也就不對了,是不是我要直接調(diào)整5月初的未分配數(shù)呢?因為現(xiàn)在調(diào)增了,假設(shè)我4月是未分配是虧損5萬,那現(xiàn)在就要增加一萬,年初記:虧4萬,是這樣理解 嗎?謝謝老師!

鄒老師 解答

2019-07-10 15:32

你好,只需要調(diào)整期末未分配利潤,貨幣資金數(shù)據(jù)就是了
是什么原因需要調(diào)整1萬的費(fèi)用?

周周 追問

2019-07-10 15:35

匯算清繳我是調(diào)整了管理費(fèi)用-招待費(fèi)、福利費(fèi)、還有幾百元薪資。那我調(diào)整的那個1萬是直接在未分配利期未直接加上去嗎?因為現(xiàn)在按上面全部是稅款的金額來款的話,未分配還是我期初金額。

鄒老師 解答

2019-07-10 15:39

你好,這種情況只需要做因為納稅調(diào)增導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅的分錄,不需要做費(fèi)用本來調(diào)整分錄的

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相關(guān)問題討論
是的分錄 就是這樣做的
2020-02-07 10:13:31
你好了 還要產(chǎn)我稅的分錄? 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行??
2021-06-08 14:52:47
你好; 去紅沖了; 把錯誤的紅沖了。在做正確的即可?
2023-04-03 16:49:15
你好,是的,是這樣處理的,
2020-09-17 16:44:41
你好,補(bǔ)交企業(yè)所得稅是這樣處理的
2018-04-17 09:23:50
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