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送心意

姜老師

職稱高級會計師

2019-07-10 13:36

當(dāng)月沒有認(rèn)證做借:庫存等  應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,以后認(rèn)證借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)  貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額。

cool 追問

2019-07-10 13:56

但是之前沒有拿到發(fā)票的時候沒做,過了很久了,要怎么辦

姜老師 解答

2019-07-10 14:21

現(xiàn)在直接根據(jù)認(rèn)證后的發(fā)票做入庫、成本、費用。借:庫存商品等  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)  貸:銀行等

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你好,認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項稅額
2018-01-19 13:06:25
進(jìn)項轉(zhuǎn)待抵扣,現(xiàn)在你是什么意思不能抵扣?
2019-08-13 11:07:57
你做的對的,只不過一般公關(guān)費就是招待費,可以并入管理費用-招待費的。
2019-12-12 11:04:36
你好 上個月的分錄是怎么做的?
2019-09-07 11:57:33
已經(jīng)作廢,那么你是直接將之前的分錄沖紅, 借:原材料 應(yīng)交稅費 貸 :銀行存款 負(fù)數(shù)
2019-07-08 11:19:13
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