你好,我現(xiàn)在想咨詢一個問題,就是我收到的專票,有發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),發(fā)票聯(lián)前期已經(jīng)做賬。6月才去認(rèn)證的抵扣聯(lián),請問現(xiàn)在抵扣聯(lián)的賬務(wù)處理,是不是借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額。貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額。就是我有銷項稅額的,我想請問這個進(jìn)項稅額的會計分錄,要怎么樣做,才對
cool
于2019-07-10 13:34 發(fā)布 ??1051次瀏覽
- 送心意
姜老師
職稱: 高級會計師
2019-07-10 13:36
當(dāng)月沒有認(rèn)證做借:庫存等 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,以后認(rèn)證借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額。
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你好,認(rèn)證與抵扣是同步的
認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項稅額
2018-01-19 13:06:25

進(jìn)項轉(zhuǎn)待抵扣,現(xiàn)在你是什么意思不能抵扣?
2019-08-13 11:07:57

你做的對的,只不過一般公關(guān)費就是招待費,可以并入管理費用-招待費的。
2019-12-12 11:04:36

你好
上個月的分錄是怎么做的?
2019-09-07 11:57:33

已經(jīng)作廢,那么你是直接將之前的分錄沖紅,
借:原材料
應(yīng)交稅費
貸 :銀行存款 負(fù)數(shù)
2019-07-08 11:19:13
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cool 追問
2019-07-10 13:56
姜老師 解答
2019-07-10 14:21