待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額詳細(xì)解說及賬務(wù)如何處理(會計分錄)?1、期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣?2、本期認(rèn)證相符但未申報抵扣?3、期未已相符但未申報抵扣?
奔跑的蝸牛
于2017-06-12 13:38 發(fā)布 ??2922次瀏覽
- 送心意
李愛文老師
職稱: 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-06-12 13:42
1、”期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣“就是前期已認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)票,但前期未申報抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
2、”本期認(rèn)證相符但未申報抵扣“就是棲期已認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)票,但本期不打算申報抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,打算放在以后抵扣
3、”期未已相符但未申報抵扣“就是留在自己手里的進(jìn)項(xiàng)稅,也沒有驗(yàn)票,也不申報抵扣
正常而言,就是建議當(dāng)期認(rèn)證當(dāng)期抵扣。就行了,不然出現(xiàn)上述情況你的進(jìn)項(xiàng)就處于非常混亂的狀態(tài)
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你好,認(rèn)證與抵扣是同步的
認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)待抵扣,現(xiàn)在你是什么意思不能抵扣?
2019-08-13 11:07:57

你做的對的,只不過一般公關(guān)費(fèi)就是招待費(fèi),可以并入管理費(fèi)用-招待費(fèi)的。
2019-12-12 11:04:36

你好
上個月的分錄是怎么做的?
2019-09-07 11:57:33

已經(jīng)作廢,那么你是直接將之前的分錄沖紅,
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)
貸 :銀行存款 負(fù)數(shù)
2019-07-08 11:19:13
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