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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-09 22:40

差額 不超過(guò)30萬(wàn)免稅 的,同學(xué)

會(huì)計(jì)小白-張婷 追問(wèn)

2019-07-09 22:44

就是說(shuō)差額部分不超30萬(wàn)就享受三項(xiàng)附加的減免嗎,我公司差額部分開(kāi)了7萬(wàn)多專(zhuān)票,保險(xiǎn)+工資部分開(kāi)了60多萬(wàn)的普票,總收入超了30萬(wàn),但是按差額計(jì)稅的話(huà)沒(méi)超

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-07-09 22:47

是的。同學(xué)。那你可以享受免稅 。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,小規(guī)模享受免征附加稅。
2019-01-15 14:33:57
差額 不超過(guò)30萬(wàn)免稅 的,同學(xué)
2019-07-09 22:40:49
你好!不超過(guò)9萬(wàn)可以享受有政策.一般納稅人采取簡(jiǎn)易計(jì)稅的應(yīng)如何填寫(xiě)申報(bào)表? 答:如果只有簡(jiǎn)易計(jì)稅的服務(wù),則《附列資料(二)》填零即可,因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。本月發(fā)生數(shù)據(jù)需要填寫(xiě)《附列資料(一)》和主表相應(yīng)欄次。 《附列資料(一)》填報(bào)第8-12欄的相應(yīng)欄次,主表需要填報(bào)第5、21、24、32、34欄的“本月數(shù)”。 2.納稅人收到一張可以抵扣的差額開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅率是***,在填寫(xiě)《進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》時(shí),如何填報(bào)? 答:《附列資料(二)》中的數(shù)據(jù),為票面稅額,《進(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)表》中如果只填金額數(shù)據(jù),自動(dòng)生成的稅額就與票面稅額不符,會(huì)導(dǎo)致與《附列資料(二)》數(shù)據(jù)比對(duì)不符,無(wú)法保存, 所以需要根據(jù)該發(fā)票的開(kāi)具內(nèi)容得知其稅率,選擇對(duì)應(yīng)欄次,按照票面稅額,反算金額后填入該表。 3.納稅人沒(méi)有差額征稅項(xiàng)目,但是仍然提示《附列資料(一)》的第5欄與《附列資料(三)》第3欄第1列不符怎么辦? 答:為了申報(bào)成功,目前建議將《附列資料(一)》的第5欄第11列中的數(shù)據(jù)填到《附列資料(三)》第3欄第1列中。
2018-06-13 12:21:16
可以的,直接聯(lián)系專(zhuān)管員備案,然后核算準(zhǔn)確,正確申報(bào)就可以啦
2018-10-30 13:25:29
你好,按差額來(lái)處理
2017-10-25 10:02:29
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