老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因?yàn)檫@個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

老師,問你個問題,公司承包了個13600元的工程給自己的員工去做,包給員工的費(fèi)用是6000元,這個費(fèi)用可以從私人賬戶支給他嗎?回來的費(fèi)用可以找票來報嗎?意思是做一個工程收入是13600元,6000元包給員工做,公司得毛利13600-6000元=7600元,6000元以員工差旅費(fèi)方式給,以后員工找6000元的票回來做費(fèi)用報,這樣可行不?
答: 你好,可行,但是你這個實(shí)際也屬于做假賬哦
客戶現(xiàn)在要從對公上以差旅費(fèi)名義轉(zhuǎn)5萬到私人賬戶上,不是法人,這樣可以嗎?
答: 你好!是你們員工嗎?有相關(guān)發(fā)票嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
客戶現(xiàn)在要從對公上以差旅費(fèi)名義轉(zhuǎn)5萬到私人賬戶上,不是法人,這樣可以嗎、原本要一次性轉(zhuǎn)14萬,被我說了一下,讓他們分三次轉(zhuǎn)。我讓他們以備用金,但是他們非要差旅費(fèi),而且不是轉(zhuǎn)到法人名下他們現(xiàn)在要轉(zhuǎn)14萬出去,而且不是轉(zhuǎn)到法人名下,也不是轉(zhuǎn)給有業(yè)務(wù)往來的公司,這種會不會出問題。空杯心態(tài):項(xiàng)目管理,咨詢這一塊。據(jù)我所知,這筆錢之前是另外一家公司打進(jìn)來,而且開票給來對方。
答: 你好,可能存在隱患

