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送心意

何江老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-09 16:59

您好同學(xué)
這兩邊都是沒(méi)發(fā)票的也是可以的,像很多網(wǎng)商的都是一樣的。
您這邊按實(shí)際的收入直接入賬就可以了。同學(xué)。

- 追問(wèn)

2019-07-09 17:08

謝謝你的解答,但是沒(méi)有成本發(fā)票我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本了?這種情況是不是要做成勞務(wù)派遣了?

- 追問(wèn)

2019-07-09 17:10

按實(shí)際的收入直接入賬就可以了,老師您能寫(xiě)一個(gè)分錄我看一下嗎?不然我不太明白

何江老師 解答

2019-07-09 17:21

您這邊不用計(jì)成本發(fā)票,您收的錢(qián)就是借銀行存款  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(利潤(rùn)) 貸其它應(yīng)付款(這個(gè)付給另一方)就可以了,

- 追問(wèn)

2019-07-09 17:38

我不用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

何江老師 解答

2019-07-09 17:39

您是服務(wù)性單位,沒(méi)有收入與成本對(duì)應(yīng)的,那是商業(yè)和工業(yè)才是那樣的,您可以只有收入沒(méi)有成本、

- 追問(wèn)

2019-07-09 17:41

那后面怎么轉(zhuǎn)出來(lái)了?繳稅怎么繳了?

何江老師 解答

2019-07-09 17:50

你月底要將收入轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn),這個(gè)點(diǎn)結(jié)賬的按扭就自動(dòng)轉(zhuǎn)了。
稅的情況是這樣的,你只按你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入交增值稅本年利潤(rùn)交所得稅。

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您好同學(xué) 這兩邊都是沒(méi)發(fā)票的也是可以的,像很多網(wǎng)商的都是一樣的。 您這邊按實(shí)際的收入直接入賬就可以了。同學(xué)。
2019-07-09 16:59:03
你好,沒(méi)有發(fā)票,正常做賬可以的,匯算清繳調(diào)增就可以的。如果想要抵扣企業(yè)所得稅,你們可以去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,稅款你們單位來(lái)負(fù)擔(dān)。
2021-12-16 12:16:59
你好,沒(méi)法補(bǔ)的話可以問(wèn)問(wèn)稅務(wù)局的意見(jiàn),這些檔案資料按現(xiàn)在規(guī)定要保存30年的。 企業(yè)可能面臨未妥善保管財(cái)務(wù)資料被處罰的風(fēng)險(xiǎn)。
2018-09-17 20:09:46
凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的情況下,說(shuō)明你們單位是虧損 如果你們開(kāi)發(fā)票開(kāi)3萬(wàn)的話,這個(gè)利潤(rùn)正好是零,不需要繳納的
2022-12-02 20:01:15
同學(xué)你好 那就盤(pán)點(diǎn)期初數(shù)錄入然后開(kāi)始做賬
2024-03-04 12:29:57
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