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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-07-09 15:27

你好,不可以的,要合理可以解釋才可以。

LoVe,FoRbID. 追問

2019-07-09 15:34

所以哪怕是回家探親的車費老板愿意給員工報銷,但是車票地點與公司所在地地點不對應的話也無法入賬是嗎?老師

月月老師 解答

2019-07-09 15:36

你好,這樣可以計入管理費用—福利費。

LoVe,FoRbID. 追問

2019-07-09 15:39

入賬到福利費以后,如果以后查賬的話會不會因為車票上回家的出發(fā)地與公司的注冊地址不一致,出現稅務問題呢

月月老師 解答

2019-07-09 15:44

你好,福利費是公司給員工的福利,是可以的。

LoVe,FoRbID. 追問

2019-07-09 15:50

老師通行費呢,員工的車輛沒有和公司簽訂任何協(xié)議以及合同,可以入福利費入賬報銷嗎?

月月老師 解答

2019-07-09 15:51

你好,可以計入福利費報銷的。

LoVe,FoRbID. 追問

2019-07-09 15:52

老師,福利費是不是只要員工的費用,公司老板愿意給員工報銷,無論是什么也不管緣由都可以是嗎?

LoVe,FoRbID. 追問

2019-07-09 15:53

還是老師福利費匯算清繳的扣除比例是多少啊

月月老師 解答

2019-07-09 15:53

你好,是的,都是可以的。

LoVe,FoRbID. 追問

2019-07-09 16:17

老師,車費老板都已經付款給員工了,如果計入福利費的話要并入個人所得稅,那我做賬的話分錄是怎么寫

月月老師 解答

2019-07-09 16:23

你好,
借:管理費用—福利費
貸:其他應付款—老板
需要計提個稅的。

LoVe,FoRbID. 追問

2019-07-09 16:25

這筆費用目前又不付款給老板,怎么計提呀,目前是先入賬平時也沒有給老板發(fā)工資,這種怎么處理呀,老師

月月老師 解答

2019-07-09 16:26

你好,先在賬上掛著,給老板的時候沖其他應付,三年以后不給,轉營業(yè)外收入。

LoVe,FoRbID. 追問

2019-07-09 16:33

老師,是等某月付款給老板的時候提前一月再并入工資表計算個人所得稅嗎?但是這筆費用在五千以內無需繳納個稅所以到時候也不用計提是嗎?老師,只是在工資表上體現而已嗎?

月月老師 解答

2019-07-09 16:37

你好,給職工的 福利費要現在計入個稅的,給老板的錢不需要計提個稅。

LoVe,FoRbID. 追問

2019-07-09 16:44

老師您的意思就是先計入其他應付款_老板,什么時候給他就沖其他應付即可,就和平時老板墊付其他費用一樣的賬務處理對嗎?,這個還需要先計提借:管理費用,貸:應付職工薪酬嗎?

月月老師 解答

2019-07-09 16:49

你好,福利費需要計提的。

LoVe,FoRbID. 追問

2019-07-09 16:58

現在的分錄是。計提、借:管理費用_福利費,貸:應付職工薪酬_福利費,借:應付職工薪酬_福利費,貸:其他應付款_老板。比如在2020年10月支付給老板,借:其他應付款_老板,貸:銀行存款,付款時無需計提個稅也不用并在工資表中對嗎?就像辦公費的賬務沖銷一樣,是嗎老師

月月老師 解答

2019-07-09 17:03

你好,你的處理是正確的。

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你好,不可以的,要合理可以解釋才可以。
2019-07-09 15:27:24
借管理費用 交通費,貸庫存現金
2020-03-06 12:53:22
這個做福利費下面這個
2020-05-21 16:22:04
您好,沒有看到您的分錄借管理費用,車輛費待銀行存款就可以,
2020-07-02 16:43:17
借管理費用~車輛費 貸現金
2018-12-05 14:44:25
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