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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-01-27 16:17

在去年12月份,  有一筆 借:銀行存款, 貸:應收賬款(A公司),正確的應該是貸:應收賬款(B公司)。 
看了下財會文件說跨年可以用藍字憑證調(diào)整,不知道怎么調(diào)。另外還想問一下,紅沖憑證和調(diào)整憑證可以做在一張憑證上嗎?

鄒老師 解答

2016-01-27 16:36

借;應收賬款(A公司)     貸;貸:應收賬款(B公司)
可以做在一起的

鄒老師 解答

2016-01-28 10:14

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相關問題討論
你好,期初數(shù)錯誤需要重新建賬,錄入正確期初數(shù)才是的
2020-05-22 09:15:00
你好,嗯嗯,有可能老師按照老的教材說的
2020-03-23 10:27:02
這個沒問題呀,應收就是應收的借方加預收借方減去壞賬
2020-03-22 17:02:00
你好 借;應收賬款 貸;預收賬款 可以做這個調(diào)整分錄
2020-03-16 15:49:46
借,應付賬款 貸,營業(yè)成本
2019-11-25 11:39:50
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