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愛笑的流沙
于2016-01-27 16:17 發(fā)布 ??2250次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-01-27 16:17
在去年12月份, 有一筆 借:銀行存款, 貸:應收賬款(A公司),正確的應該是貸:應收賬款(B公司)。 看了下財會文件說跨年可以用藍字憑證調(diào)整,不知道怎么調(diào)。另外還想問一下,紅沖憑證和調(diào)整憑證可以做在一張憑證上嗎?
鄒老師 解答
2016-01-27 16:36
借;應收賬款(A公司) 貸;貸:應收賬款(B公司)可以做在一起的
2016-01-28 10:14
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建賬的時候應收賬款期初數(shù)據(jù)錄錯,多錄入5000,怎么調(diào)整
答: 你好,期初數(shù)錯誤需要重新建賬,錄入正確期初數(shù)才是的
老師 應收賬款今年不是做了調(diào)整嗎?這個是靳煥一老師講的
答: 你好,嗯嗯,有可能老師按照老的教材說的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,應收賬款出現(xiàn)負數(shù)應該怎么調(diào)整。
答: 你好 借;應收賬款 貸;預收賬款 可以做這個調(diào)整分錄
因為調(diào)賬應收賬款的借方為負數(shù),怎么調(diào)整為預收!金額怎么寫!
討論
建賬時應收賬款少建了現(xiàn)在怎么調(diào)整?
接一家新公司,應收賬款賬面有200萬,但是實際還有80萬左右沒有收回,如何調(diào)整這筆賬?
由于以前您年度錯賬,導致應收賬款為負數(shù),也沒有理由調(diào)整怎么處理
老師,我的應收賬款本位幣是負數(shù)是怎么回事?這個要怎么調(diào)整
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624563 個
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鄒老師 解答
2016-01-27 16:36
鄒老師 解答
2016-01-28 10:14