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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-07-09 10:36

您好!這個你是在哪兒看到的

笑點低的抽屜 追問

2019-07-09 10:44

我在網(wǎng)上查的

笑點低的抽屜 追問

2019-07-09 10:44

不對嗎?

宋生老師 解答

2019-07-09 10:50

你好!預收賬款本身不結(jié)轉(zhuǎn)。
不過你說的,借方應該是預收賬款才對。預付不對啊。

笑點低的抽屜 追問

2019-07-09 10:54

就是預收,我打錯字了(#-.-)抱歉<(_ _)>

笑點低的抽屜 追問

2019-07-09 10:56

那為什么借方為預收賬款哪?

宋生老師 解答

2019-07-09 10:56

你好!如果是預收那就是對的了。

笑點低的抽屜 追問

2019-07-09 10:58

怎么解釋

笑點低的抽屜 追問

2019-07-09 10:58

預收賬款增加了嗎

宋生老師 解答

2019-07-09 11:09

你好!是預收賬款減少了。

笑點低的抽屜 追問

2019-07-09 11:27

那為什么記借方那?

笑點低的抽屜 追問

2019-07-09 11:27

明白了

宋生老師 解答

2019-07-09 11:28

你好!明白了就可以了。

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相關(guān)問題討論
您好!這個你是在哪兒看到的
2019-07-09 10:36:40
你好,你記到主營業(yè)務成本了是吧,可以這個月修改,借主營業(yè)務成本負數(shù)貸銀存負數(shù),然后借預付貸銀存
2018-10-12 12:58:28
如何編制合并報表的對沖,麻煩老師,給寫下
2022-10-18 22:48:13
同學你好,應付的借方是預付;不是預收; 收到貨款 借,銀行存款 貸,應付賬款
2021-08-19 13:53:30
你好 可以, 這樣寫分錄 的?
2021-06-23 10:36:36
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