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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-09 10:10

社保分錄,借;以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)付職工薪酬-社保,同進(jìn),借;應(yīng)付職工薪酬-社保,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。

惠娟 追問

2019-07-09 10:13

我能借:以前年度損益  貸:營業(yè)外支出嗎?

紫藤老師 解答

2019-07-09 10:30

不可以的,還要掛應(yīng)付職工薪酬-社保

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計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2023-02-02 13:54:24
這個可以不做賬,或者你計提,做借應(yīng)付職工薪酬 貸營業(yè)外收入
2020-04-09 10:19:25
你好,借;銀行存款,貸;其他收益
2020-03-31 15:09:14
借管理費用 制造費用 貸營業(yè)外收入
2020-03-25 09:18:30
和之前分錄一樣做,只不過是按減免之后的來計提。
2020-03-25 09:14:56
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