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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-08 18:15

你好  走到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面去核算的 認(rèn)證后轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅即可

戴上耳機(jī) 追問(wèn)

2019-07-08 19:31

收到的時(shí)候   
借:原材料100
      應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額13
貸:應(yīng)付賬款113
月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13
貸:應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額13

是這樣嗎?

meizi老師 解答

2019-07-09 08:42

嗯 是的  你認(rèn)證后就結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅就行

戴上耳機(jī) 追問(wèn)

2019-07-09 10:26

月末還沒(méi)抵扣,需要結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?

meizi老師 解答

2019-07-09 10:35

你好  你沒(méi)認(rèn)證不存在抵扣 你認(rèn)證了才抵扣

戴上耳機(jī) 追問(wèn)

2019-07-09 10:37

那意思是,我直接在收到的時(shí)候做入待認(rèn)證,然后抵扣的時(shí)候轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng),就可以了,月末沒(méi)抵扣的也不用做結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎?

meizi老師 解答

2019-07-09 10:45

你好 是的  如果你銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅 就需要認(rèn)證抵扣了  到時(shí)就需要做結(jié)轉(zhuǎn)處理的

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你好,認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)
2020-06-15 20:20:16
你好!借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸其他應(yīng)收款 -待抵扣
2017-09-25 09:07:42
是的,代表已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)。 “待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括:一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程,按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對(duì)的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2017-07-26 08:00:50
您好,前一個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是哪里來(lái)的金額呀
2023-09-27 22:32:32
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