
2016年和A單位有一筆業(yè)務(wù),但是當(dāng)時(shí)沒讓對(duì)方給開發(fā)票,2017年了,和B單位有一筆業(yè)務(wù)合作,但是進(jìn)項(xiàng)太少,交稅太多,然后讓2016年的A單位開給當(dāng)時(shí)的發(fā)票,來抵扣。這樣可以么?
答: 你好,合作是不需要開票給對(duì)方的
我們老會(huì)計(jì)又說能!她說不能的話,到時(shí)候我們房子,開發(fā)票,會(huì)交很多稅!只有收到專票抵扣了,進(jìn)項(xiàng)有了,才會(huì)少交稅。怎么理解,謝謝老師
答: 你好 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
視同銷售要開發(fā)票嗎?接受方能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
答: 您好,是的需要開票的,接收方可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
采購一批空調(diào)200萬元,出租給學(xué)校5年,每年收取50萬元。請(qǐng)問如何開發(fā)票?又如何抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?又如何折舊?
我接到的工程是幫人做服務(wù)做人工的,100萬的工程,要開發(fā)票給對(duì)方,沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,那我應(yīng)該怎么處理企業(yè)所稅稅這一塊呢。
如果我以公司的名義買車30萬的 ,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票公司可以抵扣,然后轉(zhuǎn)到我的名義下,這樣公司不是又要交稅?可是這樣公司可以賺嗎?
如果我以公司的名義買車30萬的 然后進(jìn)項(xiàng)發(fā)票公司可以抵扣,然后轉(zhuǎn)到我的名義下,這樣公司不是又要交稅?

