
其他老師不要答哦,鄒老師, 有個員工6月報銷差旅住宿費1000元,給他打款也是1000元,實際上專票是1500元,當時比較忙,提醒他一次之后他還是沒改過來,我沒去檢查好也就同意了,請問這怎么處理呢
答: 你好,是發(fā)票金額1500,對方只需要報銷1000,剩下的500不需要了?
住宿費發(fā)票665.41,實際報銷住宿費230,這樣可以嗎?
答: 您好 住宿費發(fā)票665.41,實際報銷住宿費230,這樣可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,員工出差,住宿費發(fā)票只有五天的,但實際他出差九天應該怎么處理
答: 出差報銷的話 只能以實際提供的發(fā)票金額為準的哈


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2019-07-08 13:01
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鄒老師 解答
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