
跨月紅沖專票要如何做會計分錄?原來的發(fā)票都不知道是哪張
答: 那你現(xiàn)在直接就坐相反的處理啊,借原材料負(fù)數(shù),同時借應(yīng)交稅費(fèi),附屬貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。就是做一個負(fù)數(shù)分錄就行。
銷售方紅沖去年發(fā)票,會計分錄
答: 沖減銷售收入及稅金,借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅 負(fù)數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!請問我紅沖去年的發(fā)票,會計分錄怎么處理?。?/p>
答: 你好,是收入發(fā)票紅沖?

