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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-07-08 09:30

你好,合并申報(bào)只可以扣除一個(gè),需要補(bǔ)稅

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-08 09:32

那我7月申報(bào)6月的個(gè)稅,同一個(gè)人在A公司減除費(fèi)用是30000,在B公司減除費(fèi)用是5000,這樣對(duì)嗎

暖暖老師 解答

2019-07-08 09:34

對(duì)的,新的那個(gè)單位是5000才對(duì)

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-08 09:34

我把我申報(bào)的截圖給你看看吧

暖暖老師 解答

2019-07-08 09:40

好的,新的系統(tǒng)現(xiàn)在有的默認(rèn)半年

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-08 09:42

因?yàn)槭菑?月份的工資表開始,同一個(gè)人的工資分成A和B兩家公司發(fā)放,那這同一個(gè)人在A公司累計(jì)減除費(fèi)用是3萬,在B公司累計(jì)減除費(fèi)用是5000,這樣對(duì)嗎

暖暖老師 解答

2019-07-08 09:43

看新系統(tǒng)怎么默認(rèn)了

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-08 09:45

印花稅的購(gòu)銷合同按什么來申報(bào)啊?沒有合同,但是6月有開了一張發(fā)票,要怎么申報(bào)購(gòu)銷合同印花稅啊

暖暖老師 解答

2019-07-08 09:47

按照你開具的發(fā)票的不含稅金額申報(bào)

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-08 09:55

如果我開具了一張62000的含稅發(fā)票,就是用62000/1.13=54867.25*萬分之三來申報(bào)嗎

暖暖老師 解答

2019-07-08 09:56

54867.25你天上這數(shù)字,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-08 10:08

不應(yīng)該是按合同來申報(bào)嗎,有合同就申報(bào),沒有合同就零申報(bào)嗎

暖暖老師 解答

2019-07-08 10:09

實(shí)際操作都是收入的金額

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-08 10:11

這樣的啊,如果是按合同來申報(bào)呢

暖暖老師 解答

2019-07-08 11:29

按照合同我們就多申報(bào)了

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如果想要累計(jì)扣除費(fèi)用對(duì),你填寫入職時(shí)間晚一個(gè)月 或者按五月份填寫,少交了個(gè)稅次年匯算清繳補(bǔ)上
2019-07-06 10:39:52
你好,合并申報(bào)只可以扣除一個(gè),需要補(bǔ)稅
2019-07-08 09:30:04
你好,9月份工資依然是按3500來扣除的,11月份申報(bào)10月份工資才按新政策來處理的
2018-10-16 10:47:48
您好。沒錯(cuò)的,因?yàn)殡x職的時(shí)候也是這樣。就按實(shí)際的就可以了
2020-05-29 16:27:21
員工9月20日離職,那么離職日期應(yīng)該填9月20日。在填寫個(gè)稅申報(bào)表時(shí),需要按照離職日期來填寫離職信息。 如果11月個(gè)稅申報(bào)表中包含該員工的工資信息,那么該員工的離職日期可以填寫在11月個(gè)稅申報(bào)表中的離職信息欄中。但是需要注意的是,該員工在11月個(gè)稅申報(bào)表中所取得的收入應(yīng)該是10月份的工資收入。 總之,離職日期應(yīng)該按照實(shí)際離職日期填寫,而不能按照個(gè)稅申報(bào)表中的工資表日期填寫。
2023-11-29 15:04:35
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