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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-07-07 12:35

您好
購入后沒有發(fā)票 根據合同簽訂價格 先暫估入賬
借 庫存商品 不含可抵扣進項稅額
貸 應付賬款~暫估應付賬款

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您好 購入后沒有發(fā)票 根據合同簽訂價格 先暫估入賬 借 庫存商品 不含可抵扣進項稅額 貸 應付賬款~暫估應付賬款
2019-07-07 12:35:48
一、5月收到商品入庫,分錄是: 1、借:庫存商品1000 貸:應付賬款——暫估款1000 2、結轉成本,分錄是: 借:主營業(yè)務成本1000 貸:庫存商品1000 二、6月收到發(fā)票后賬務處理如下: 1、沖銷上月的暫估分錄 借:庫存商品-1000 貸:應付賬款——暫估款-1000 2、沖銷上月結轉成本,分錄是: 借:主營業(yè)務成本-1000 貸:庫存商品-1000 3、按發(fā)票的金額入賬,分錄是: 借:庫存商品1030 貸:應付賬款1030 4、結轉成本,分錄是: 借:主營業(yè)務成本1030 貸:庫存商品1030
2021-05-29 10:41:30
一般有組建團隊,研發(fā)設計費用,成員工資,都是成本
2021-11-09 10:30:47
是的,都應當分別核算。
2019-10-06 22:44:28
你好同學,因為委托加工,我們就用這個金額入賬所以用委托的時候是實際價,但是轉為產品的時候就是按企業(yè)的計價方法了同學
2021-04-18 16:05:33
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