国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2019-07-06 16:07

您好同學(xué)
借:管理費用
貸:其它應(yīng)付款--某人(就是付錢這個人的)
這樣就可以了。然后老板打款進來后再
借:其它應(yīng)付款--某人
貸:銀行存款 
這樣就解決了。

高大的菠蘿 追問

2019-07-06 16:09

但是銀行跟現(xiàn)金都沒有錢哦。

高大的菠蘿 追問

2019-07-06 16:10

相當于是用公司以外的錢付的款

何江何老師 解答

2019-07-06 16:14

您好同學(xué),建議您塊先掛其它應(yīng)付款上,這樣處理比較好,等以后再沖回再說。這個沒辦法是老板處理的,他自己付了你就掛他名下當成是公司欠他的錢了。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好同學(xué) 借:管理費用 貸:其它應(yīng)付款--某人(就是付錢這個人的) 這樣就可以了。然后老板打款進來后再 借:其它應(yīng)付款--某人 貸:銀行存款 這樣就解決了。
2019-07-06 16:07:07
你好,期初數(shù)也要錄入的哦
2020-05-11 12:58:17
你好,公司主體資格沒有變化,還應(yīng)該是原來的賬套!
2018-08-30 13:07:04
你好,是的,期初余額就是上年的期末余額
2019-01-22 16:24:59
你好,進行初始化數(shù)據(jù)錄入進行錄入,錄完后試算平衡,結(jié)束初始化就可以了
2019-08-30 20:48:57
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...