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漂移
于2019-07-05 18:08 發(fā)布 ??1973次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2019-07-05 18:11
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 收回 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款
漂移 追問
2019-07-05 18:39
那工資的話,我沒有計提,直接支付的,要怎么沖減,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎?
玲老師 解答
2019-07-05 18:41
您好,您不是說在發(fā)工資嗎,代發(fā)只是代收代付。
2019-07-05 18:46
代發(fā)工資
2019-07-05 18:52
代發(fā)不是你的職工 你不用計提 工資 的 就是上面的分錄就好了
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我這個月支出代發(fā)工資,下個月收回代發(fā)工資款,要怎么沖平?
答: 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 收回 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款
我們每個月開20萬的發(fā)票,但是銀行回單沒有這一筆,是靠私戶轉(zhuǎn)錢進來,然后發(fā)工資做一些零星支出,這樣可行嗎?
答: 同學(xué)你好 私戶打款進來做往來就行了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我說15號發(fā)工資,他要我打了欠條,發(fā)工資之前需要收回欠條嗎
答: 你好對的 收回來的,
公司9.10號發(fā)工資,那么9月初算8月份的支出,工資那部分是減去8月10號的工資嗎?
討論
你好我想咨詢一下,就是我們店里10月份表表上員工預(yù)支工資已經(jīng)記了支出表。然后到了1110號算10月份工資的時候!比如甲員工的工資是5000乙的工資6000他們分別預(yù)支了2000元!然后我算工資總實發(fā)工資是算12000還是8000
分別做出1.發(fā)出材料2.支付運費3.支付加工費4.收回時支付運費5.收回委托加工物資的分錄
老師,上月支出代發(fā)工資款,未記賬,這個月收回代發(fā)工資款,要怎么做賬
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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2019-07-05 18:39
玲老師 解答
2019-07-05 18:41
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2019-07-05 18:46
玲老師 解答
2019-07-05 18:52