情況:我公司是專賣虛擬卡的,為實體商家服務(wù)(中醫(yī)館, 問
在假設(shè)積分無實質(zhì)商品兌換成本(變動成本為 0),且每張卡銷售按 5000 元確認收入的前提下,每月固定成本 115000 元,盈虧平衡點為每月需銷售 23 張卡(115000÷5000=23) 答
老師:個人借款給公司能開資金利息的發(fā)票嗎姐?企業(yè) 問
您好,可以的,去稅務(wù)局代開就可以,企業(yè)間的借款也可以開 答
老師,這個月取得的固定資產(chǎn),要下月才能折舊入成本 問
是的,就是那樣子的哈 答
老師好 新開的酒店 前期購買的床 電視劇 床單 被 問
大件的電器,家具計入固定資產(chǎn),床單 被套計入周轉(zhuǎn)物資-低值易耗品 答
沖紅以前年度的發(fā)票,怎么做賬 問
你好,這個要看具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。要看之前發(fā)票如何做的賬 答

鄒老師,您好,其他老師不要答哦付款了借應(yīng)付賬款 暫估 貸銀行存款次月,貨來了 借原材料貸應(yīng)付賬款 暫估 借研發(fā)支出 貸原材料 附件:入庫單據(jù),領(lǐng)料單票來了借原材料負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 暫估 負數(shù) 借研發(fā)支出 負數(shù) 貸原材料 負數(shù) 再根據(jù)發(fā)票 借 原材料 應(yīng)交稅費 貸 應(yīng)付賬款 借 研發(fā)支出 貸 原材料 這樣的分錄對嗎
答: 你好 付款,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 次月,貨來了 借原材料,貸應(yīng)付賬款 暫估 領(lǐng)用,借研發(fā)支出, 貸原材料 發(fā)票來了,沖銷暫估,借;應(yīng)付賬款 暫估 ,貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬,借;原材料 應(yīng)交稅費 貸 ;預(yù)付賬款
之前借研發(fā)支出,應(yīng)交稅費,貸銀行存款 預(yù)付賬款 。現(xiàn)在我要沖銷可以借研發(fā)支出紅字,應(yīng)交稅費紅字,借銀行存款藍字 預(yù)付賬款藍字嗎?
答: 你好,這個分錄可以的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
金老師,繼續(xù)上個問題有些供應(yīng)商是,但有些供應(yīng)商不是,對于不是的,會計分錄這么做有問題嗎?或者是該怎么做更好?付款了借應(yīng)付賬款 暫估 貸銀行存款次月,貨來了 借原材料貸應(yīng)付賬款 暫估 借研發(fā)支出 貸原材料 附件:入庫單據(jù),領(lǐng)料單票來了借原材料負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 暫估 負數(shù) 借研發(fā)支出 負數(shù) 貸原材料 負數(shù) 再根據(jù)發(fā)票 借 原材料 應(yīng)交稅費 貸 應(yīng)付賬款 借 研發(fā)支出 貸 原材料
答: 可以的,這樣做就行
購入研發(fā)的材料,是借計入研發(fā)支出-費用化支出 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)付賬款嗎
收到曬圖額發(fā)票。借:管理費/曬圖費,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅。貸:應(yīng)付賬款。銀行存款支付過款后,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款
企業(yè)收到上級科研項目撥款,收到做,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款;發(fā)生該項目差旅費,借:研發(fā)支出,貸: 銀行存款。請問其他應(yīng)付款掛賬金額如何平賬?
老師,請問購入的原材料用于研發(fā)支出分錄怎么寫?借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:銀行存款借:管理費用-研發(fā)支出-原材料 貸:原材料是這樣么?


ZB 追問
2019-07-05 15:15
鄒老師 解答
2019-07-05 15:19
ZB 追問
2019-07-05 15:32
鄒老師 解答
2019-07-05 15:37