
上個月的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額沒抵扣,稅務(wù)局說不能抵扣了,那這筆進(jìn)項(xiàng)稅額怎么辦?該怎么做分錄?
答: 你好,沒有抵扣不能抵扣就按普通發(fā)票入賬就是了 借;固定資產(chǎn)等科目 貸;應(yīng)付賬款等科目
老師 請問一下 今年查去年的帳,去年有進(jìn)項(xiàng)未抵扣完的,補(bǔ)交的增值稅去低去年的進(jìn)項(xiàng)分錄怎么做?我是抵去年稅,不扣稅,稅務(wù)局直接低去年未低完的稅了
答: 你好,交稅借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款,不用額外做其他分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個月發(fā)票都認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣完,怎么做分錄啊,稅務(wù)局增值稅表怎么填呢,表3是進(jìn)項(xiàng)稅額,沒有抵扣完,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么填?
答: 你好 這個進(jìn)項(xiàng)稅沒認(rèn)抵扣完 ,自動留底,不需要額外做分錄。進(jìn)項(xiàng)稅填寫在本期認(rèn)證相符的進(jìn)項(xiàng)稅額里就可以了。

