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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-07-05 13:57

你好 一般納稅人的話 盡可能取得進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣你說的這個是企業(yè)所得稅還是增值稅

蝸牛 追問

2019-07-05 13:58

是小規(guī)模納稅人

meizi老師 解答

2019-07-05 14:04

你好 小規(guī)模的話增值稅現(xiàn)在月不超過10萬季度不超過30萬是免增值稅的 你增值稅可以不繳納 只是你企業(yè)所得稅的話沒有足夠的成本費(fèi)用又前期沒有虧損的話 這個是不能隨便做成負(fù)數(shù)的。還是按實(shí)際做賬比較好

蝸牛 追問

2019-07-05 14:07

我這是傭金發(fā)票,本來就是沒什么賺錢了,再加上稅,就虧了,

meizi老師 解答

2019-07-05 14:14

你好 那也要據(jù)實(shí)交稅的 這個沒有什么好的辦法的

蝸牛 追問

2019-07-05 14:55

老師您好,怎么修改利潤表呢?我想修改第一,第二季度的利潤表?有具體步驟嗎

meizi老師 解答

2019-07-05 15:04

你好 這個你都申報(bào)了 你要去稅局大廳更正了   修改看你為什么要改

蝸牛 追問

2019-07-05 15:07

網(wǎng)上不能修改啊

meizi老師 解答

2019-07-05 15:24

你好過了申報(bào)期的話 需要去稅局大廳更正報(bào)表的 ;你利潤表為什么要修改 你之前1季度報(bào)錯了嗎

蝸牛 追問

2019-07-05 15:26

是的,想要修改

meizi老師 解答

2019-07-05 15:31

你好 那你帶正確的申報(bào)表、公章、經(jīng)辦人身份證等資料去稅局大廳改你1季度申報(bào)表就行

蝸牛 追問

2019-07-05 15:35

好的謝謝

meizi老師 解答

2019-07-05 15:39

嗯不客氣 幫到你就好

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你好 一般納稅人的話 盡可能取得進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣你說的這個是企業(yè)所得稅還是增值稅
2019-07-05 13:57:39
您好,可以把前面發(fā)生的成本費(fèi)用一并列入5月,以前收入也需要補(bǔ)交稅費(fèi)。
2020-06-08 19:45:51
你好,如果是之前遺漏入賬,是可以在11月份補(bǔ)入帳的?
2021-12-29 08:16:48
您好 可以把收入先做上,成本發(fā)票拿來了再做成本費(fèi)用的賬
2021-07-22 10:26:11
你好,需要取得發(fā)票才可以計(jì)入成本費(fèi)用核算的
2017-01-17 21:02:47
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