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送心意

小黎老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2019-07-05 12:14

你好,你們單位怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入?建造合同還是開票確認(rèn)收入

等花開 追問

2019-07-05 12:47

根據(jù)開票

小黎老師 解答

2019-07-05 13:33

你好,開票確認(rèn)收入,月末期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。沒有開票的時(shí)候不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本科目

等花開 追問

2019-07-05 15:26

開票了呢,怎么結(jié)轉(zhuǎn)

小黎老師 解答

2019-07-05 15:33

您好開票 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工 配比結(jié)轉(zhuǎn)

等花開 追問

2019-07-05 15:35

我們開票是工程結(jié)算科目,收入是應(yīng)收賬款,老師說一下具體分錄,我知道成本跟收入結(jié)轉(zhuǎn)但是分錄不會(huì)

小黎老師 解答

2019-07-05 15:45

您好,開票工程結(jié)算 那就是不是按照開票確認(rèn)收入啊 是建造合同,借 主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同毛利 貸 主營業(yè)務(wù)收入    開票 借 應(yīng)收賬款 貸工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)

等花開 追問

2019-07-05 15:47

結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候呢,

小黎老師 解答

2019-07-05 16:03

您好,這種核算不結(jié)轉(zhuǎn),等到工程竣工結(jié)算的時(shí)候才做結(jié)轉(zhuǎn) 借 工程結(jié)算 貸 工程施工

等花開 追問

2019-07-05 16:32

老師這是科目余額表,這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)哪些

等花開 追問

2019-07-05 16:32

我把損益類結(jié)轉(zhuǎn)完了

等花開 追問

2019-07-05 16:32

就差成本了,

小黎老師 解答

2019-07-05 16:33

您好,剛剛說了哦,按照建造合同,每月末根據(jù)完工進(jìn)度 做  借主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同毛利 貸主營業(yè)務(wù)收入

等花開 追問

2019-07-05 16:36

那我這個(gè)季度只開票了200萬,這里面分錄相對應(yīng)的具體數(shù)字呢,

小黎老師 解答

2019-07-05 16:39

您好,借 應(yīng)收賬款200 貸 工程結(jié)算  應(yīng)交稅費(fèi)

等花開 追問

2019-07-05 16:43

那我現(xiàn)在只需要結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后成本呢

小黎老師 解答

2019-07-05 16:43

您好,成本根據(jù)完工進(jìn)度確認(rèn)啊 月末根據(jù)完工進(jìn)度 做 借主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同毛利 貸主營業(yè)務(wù)

等花開 追問

2019-07-05 16:46

我的意思我還有材料款,這些算成本,但都在工程施工里面,這些呢

小黎老師 解答

2019-07-05 16:47

您好,就放在里面可以的

等花開 追問

2019-07-05 16:50

老師,我如果開票又收到工程款的話,怎么做

小黎老師 解答

2019-07-05 16:50

您好,借 銀行存款 貸應(yīng)收賬款 開票的分錄不變

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你好,你們單位怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入?建造合同還是開票確認(rèn)收入
2019-07-05 12:14:58
同學(xué)你好 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2022-02-15 10:55:30
您好,發(fā)生成本費(fèi)用時(shí),借:勞務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄),貸:現(xiàn)金或者銀行存款。確認(rèn)收入后結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本。
2022-03-26 14:14:23
建筑公司的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是對當(dāng)前賬期未完成的建筑工程貨物或服務(wù)的成本的分錄。結(jié)轉(zhuǎn)成本是在建設(shè)完工時(shí)進(jìn)行的,它以賬期末余額計(jì)入期末損益。結(jié)轉(zhuǎn)成本的記錄方式是,在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),會(huì)把在本期施工完畢的工程結(jié)轉(zhuǎn)成本計(jì)入利潤表中的結(jié)轉(zhuǎn)成本項(xiàng)目,并把在下一期施工完畢的工程結(jié)轉(zhuǎn)成本計(jì)入利潤表中的未完工費(fèi)用項(xiàng)目。例子:某建筑公司于2019年1月1日開始施工,建設(shè)半年后于2019年6月30日完工。這期材料成本為60000元,其中當(dāng)期耗費(fèi)了50000,剩余10000未使用。此時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本記錄如下:利潤表——結(jié)轉(zhuǎn)成本10000;利潤表——未完工費(fèi)用0。
2023-03-15 18:44:58
您好,發(fā)生成本費(fèi)用時(shí),借:勞務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄),貸:現(xiàn)金或者銀行存款。確認(rèn)收入后結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本。
2017-04-04 14:43:18
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