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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-05 10:50

你好,在增值稅申報表的應(yīng)納稅額減征額欄次

啊貝 追問

2019-07-05 10:53

老師,我這個季度不緊有 銷售貨物,還有不動產(chǎn),我是分別填報,可是這個280只有一個,我填在貨物列 或者 服務(wù)不動產(chǎn)列的減征額都可以是嗎

鄒老師 解答

2019-07-05 11:03

你好,是分別填寫增值稅申報表的相應(yīng)欄次
自己選擇的

啊貝 追問

2019-07-05 11:05

老師,這個企業(yè)所得稅的季末從業(yè)人數(shù),就是看一下這個6月末從業(yè)人數(shù) 是嗎? 不是這個季度的平均數(shù)吧

鄒老師 解答

2019-07-05 11:09

你好,是6月份的期末人數(shù),而不是平均數(shù)

啊貝 追問

2019-07-05 11:14

好的 老師 
我是小規(guī)模,我享受小型微利 ,在企業(yè)所得稅報表里,第17行的  復(fù)核小型微利減免企業(yè)所得稅 這個數(shù)值怎么計算出來的呀

鄒老師 解答

2019-07-05 11:23

你好,如果應(yīng)納稅所得額低于100萬
減免稅額=利潤總額*20%

啊貝 追問

2019-07-05 11:56

不對  數(shù)字不對

鄒老師 解答

2019-07-05 12:01

你好,你單位的利潤總額是多少?

啊貝 追問

2019-07-05 12:05

老師,我是核定征收呀 小規(guī)模核定征收

鄒老師 解答

2019-07-05 12:59

你好,如果應(yīng)納稅所得額低于100萬,減免稅額=收入*應(yīng)稅所得率*20%

啊貝 追問

2019-07-05 13:00

不含稅收入 ??核定率 ??25%??20%吧 老師 我在資料上查到的

鄒老師 解答

2019-07-05 13:43

你好,收入*應(yīng)稅所得率*25%??20%,你這個給的是企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額
減免稅額是 收入*應(yīng)稅所得率*20%

啊貝 追問

2019-07-05 14:05

老師,如果是查賬征收的話 ,就是把收入變成利潤總額 去??20% 了是嗎? 這是不管是小規(guī)模還是一般納稅人 只要符合條件,都能享受企業(yè)所得稅減免優(yōu)惠 是嗎

鄒老師 解答

2019-07-05 14:16

你好,是的 
是這樣的

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相關(guān)問題討論
你好,在增值稅申報表的應(yīng)納稅額減征額欄次
2019-07-05 10:50:55
你好,需要填減免稅明細(xì)表本期發(fā)生,實(shí)際抵減、 期末余額
2020-07-29 10:16:40
你好,在增值稅申報表的應(yīng)納稅額減征額欄次,可以等著要交增值稅的時候?qū)?/div>
2023-03-23 09:28:25
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。 是當(dāng)期就全額抵扣?
2021-07-12 15:37:30
你好,有專門的減稅的表格。
2019-03-04 17:08:45
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