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向陽の花
于2019-07-05 10:32 發(fā)布 ??1745次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-07-05 10:37
是的,如果互相沒有持股的話就是和
向陽の花 追問
2019-07-05 10:47
老師,如果是母公司跟子公司合并的話,合并后的實收資本還是母公司之前的實收資本吧?
樸老師 解答
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老師,同一性質(zhì)、同一法定代表人的兩家公司合并,合并后的實收資本是不是兩家公司之前各自實收資本之和?
答: 是的,如果互相沒有持股的話就是和
對方公司3900萬實收資本,我們占80%那就是3120萬,3900-3120=480萬調(diào)到商譽里合并報表的時候這種做法對嗎?
答: 對的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
將一個公司整體并入我們公司,合并后,該公司實收資本作為我公司的資本公積還是實收資本?
答: 同學(xué)你好 這個是實收資本
同一控制下吸收合并不支付對價,實收資本是相加嗎
討論
老師您好想問一下A10500這個表第九行,我們是合并注銷是不是填資產(chǎn)減負債加實收資本的數(shù)
老師你好編制合并日抵消乙公司權(quán)益,為啥新增的實收資本不抵消
老師!公司合并,前期老板的資產(chǎn)價值入實收資本,那借方記什么科目呀
老板打款進來后,進實收資本要不要交稅呀?老師,什么時候交?打進來的當(dāng)月,還是后面可以不交?老板每次都是10000,10000打的話,那月底合并了統(tǒng)一交是嘛?如果漏交了,后面能補嘛?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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向陽の花 追問
2019-07-05 10:47
樸老師 解答
2019-07-05 10:47