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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-05 10:22

你好,把應(yīng)付職工薪酬換成其他應(yīng)付款科目就是了

陳艷 追問(wèn)

2019-07-05 10:42

老師,就這樣調(diào)就行了,還是需要先沖紅,再做正確的分錄?

鄒老師 解答

2019-07-05 10:49

你好,可以直接這樣按圖片調(diào)整的

陳艷 追問(wèn)

2019-07-05 10:52

好的,老師,這樣對(duì)年終匯算清繳有影響嗎?

陳艷 追問(wèn)

2019-07-05 10:53

老師,我之前做的工資是當(dāng)月計(jì)提,下月發(fā)放,現(xiàn)在我可以做成當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月發(fā)放嗎?

鄒老師 解答

2019-07-05 11:02

你好,不影響匯算清繳申報(bào)的
如果你單位是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月工資,可以做到當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月發(fā)放的

陳艷 追問(wèn)

2019-07-05 11:06

老師,我前面都是當(dāng)月計(jì)提,下月發(fā)放,現(xiàn)在當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月發(fā)放也可以的是吧?我就想把應(yīng)付職工薪酬科目調(diào)成0。還有12月份的工資一般在匯算清繳前發(fā)放都是不用調(diào)增的吧?

鄒老師 解答

2019-07-05 11:13

你好,如果你單位是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月工資,可以做到當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月發(fā)放的
在匯算清繳之前發(fā)放了的工資是不需要做納稅調(diào)增處理的

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你好,把應(yīng)付職工薪酬換成其他應(yīng)付款科目就是了
2019-07-05 10:22:49
一 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款 工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)提會(huì)計(jì)分錄: 二 計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 繳納時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
2019-08-21 16:11:56
14年7月份沒(méi)有計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi),但是14年8月份以為7月份計(jì)提了,按 借:其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款來(lái)做了分錄,15年9月份才發(fā)現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整?
2015-10-19 16:03:17
之前怎么做的 現(xiàn)在調(diào)整用以前年底損益科目來(lái)調(diào)
2018-12-25 11:37:25
印花稅分錄 借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi) 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸;銀行存款等科目
2018-01-09 15:37:26
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