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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-07-04 19:39

你好
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,附加稅,貸;銀行存款

Be yourself 追問

2019-07-04 22:30

這是扣款時的分錄。現(xiàn)在是問題是計(jì)提的比申報(bào)的稅額少些,計(jì)提時是如實(shí)計(jì)提,由于扣款時多扣的部分如何做分錄

鄒老師 解答

2019-07-04 22:32

你好,少計(jì)提了就需要補(bǔ)計(jì)提
增值稅這樣做分錄,借;應(yīng)收賬款等科目    ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
附加稅這樣做分錄,借;稅金及附加      ,   貸;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅

Be yourself 追問

2019-07-04 22:55

比如5月應(yīng)交增值稅是100.已經(jīng)扣款100元了,但由于改了申報(bào)表后增值稅是95,這其中的差額如何做分錄.要是做計(jì)提的話,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出)95貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅95
繳納時,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅95
借營業(yè)外支出5   貸銀行存款100

鄒老師 解答

2019-07-05 08:18

你好,有去申請5元多交稅款的退回?

Be yourself 追問

2019-07-05 14:35

還沒有

鄒老師 解答

2019-07-05 14:49

你好,那可以按上面做賬務(wù)處理的

Be yourself 追問

2019-07-05 15:29

就是差額的部分做營業(yè)外支出,等到稅款退回時做營業(yè)外收入?

鄒老師 解答

2019-07-05 15:36

你好,會退回那支付就應(yīng)當(dāng)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)借方,退回計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)貸方才是的

Be yourself 追問

2019-07-05 17:13

哦,像金額幾十塊錢的差額,不去申請退稅的話,會不會有什么影響

鄒老師 解答

2019-07-05 17:14

你好,這個是需要去退稅的,否則你到注銷的時候還是需要去辦理退稅的

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您好, 分錄一、 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金-城建稅 同時, 借:應(yīng)交稅金-城建稅 貸:稅金及附加 其次增值稅為, 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金-增值稅(已交稅金)
2020-01-13 14:58:17
補(bǔ)交增值稅,補(bǔ)交城建稅及附加稅 是稅務(wù)檢查調(diào)整還是由于少做了銷項(xiàng)稅額呢
2017-07-17 21:14:30
你好 你們是小規(guī)模還是一般納稅人
2019-10-16 09:50:20
5月在異地預(yù)警的這部分稅費(fèi)需要在5月做分錄 企業(yè)預(yù)繳增值稅時,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目
2019-06-10 11:15:31
你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,附加稅,貸;銀行存款
2019-07-04 19:39:19
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