您好! 我司6月28日出口一筆貨物,貨款美金40元;因報關(guān)單在7月3日才有,故7月3日才開出口發(fā)票,但是總部要求將6月28日的這筆做到6月收入內(nèi),請問怎樣做分錄,感謝!
tinaluo456
于2019-07-04 18:13 發(fā)布 ??808次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2019-07-04 20:49
您好,您或者6月份的時候做一筆未開票收入,填在免稅銷售額里面,對應(yīng)的為開具發(fā)票的欄次,然后7月份開票了,再紅沖了未開票收入。
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您好,您或者6月份的時候做一筆未開票收入,填在免稅銷售額里面,對應(yīng)的為開具發(fā)票的欄次,然后7月份開票了,再紅沖了未開票收入。
2019-07-04 20:49:29

建議你計入財務(wù)費(fèi)用
借:財務(wù)費(fèi)用---手續(xù)費(fèi)
貸:銀行存款
2019-10-13 09:43:22

你好
列入財務(wù)費(fèi)用,那是鬼子 銀行收的手續(xù)費(fèi)
2020-07-08 10:16:14

出口轉(zhuǎn)作內(nèi)銷時,如已按規(guī)定計算“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額并已轉(zhuǎn)成本的應(yīng)將已計入產(chǎn)品成本的進(jìn)項稅額分離出來,轉(zhuǎn)做準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額,在當(dāng)期做調(diào)整或沖減下期不得抵扣的進(jìn)項稅額。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:主營業(yè)務(wù)成本
按出口額計稅:
借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
計算當(dāng)月應(yīng)交增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-05-21 14:20:21

借;庫存商品等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款等科目
2017-07-24 16:44:33
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tinaluo456 追問
2019-07-04 20:50
文老師 解答
2019-07-04 20:59