
老師:做內(nèi)財時,開票金額跟實際銷售金額不符時怎么做分錄呢(有時會預(yù)開發(fā)票,有的銷售后幾個月后再開發(fā)票)
答: 您好,您做事內(nèi)賬么,內(nèi)賬可以不用考慮開票金額,按實際銷售額做賬就可以
老師好,12月份老板充值了10000元加油卡,沒有開發(fā)票,分錄是借:預(yù)付 10000貸:銀行10000,這到3月份才收到發(fā)票,開票金額是按消費金額開具的,只有9900多,請問我該怎么做分錄???
答: 你好!你現(xiàn)在借管理費用—加油費等 貸預(yù)付賬款9900
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上午好,我們公司的加油卡是先充值后消費的,按實際消費金額開發(fā)票的,如何做分錄?謝謝
答: 那你充值之后做預(yù)付賬款 貸銀行,實際消費時候根據(jù)這個消費發(fā)票做借管理費用 貸預(yù)付賬款就可以

