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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-04 10:17

一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(加計(jì)抵減)
貸:營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
二、借:財(cái)務(wù)費(fèi)用——匯兌損益    正數(shù)
貸:銀行存款    正數(shù)
或者是: 
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用——匯兌損益  負(fù)數(shù)
借:銀行存款   正數(shù)

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你好,需要把損益類科目的每一個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的,而不是匯總結(jié)轉(zhuǎn)
2016-07-04 16:50:44
你好, 結(jié)不了賬提示什么呢
2019-02-21 10:42:14
你好 看所屬期對(duì)不對(duì)呢
2023-11-06 11:54:31
同學(xué)你好 是金蝶什么版本的
2023-10-13 16:32:21
同學(xué)你好! 月底結(jié)轉(zhuǎn)損益,沒(méi)有損益,就不需要結(jié)轉(zhuǎn),軟件提示是對(duì)的。
2020-10-20 17:00:18
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