老師好!想請(qǐng)教下,我司有一個(gè)采購(gòu)訂單,先支付了30%定 問(wèn)
你好,這個(gè)建議你就先掛著吧,等實(shí)際跟對(duì)方確認(rèn)之后再做另外的處理。 答
我們是餐飲店做西餐的,我們買了花束裝修店鋪,花束, 問(wèn)
你好,計(jì)入管理費(fèi)用就可以 答
@郭老師,是不是不能將一些費(fèi)用放在管理費(fèi)用-其他 問(wèn)
也可以 你管理費(fèi)用里面沒有的明細(xì),你就可以放到其他里面。 答
請(qǐng)問(wèn)和外商簽的銷售合同金額是15250美金,銷售出口 問(wèn)
可以的。這樣是沒問(wèn)題的了。 答
老師,公司法對(duì)新老企業(yè)注冊(cè)資本實(shí)繳是怎么規(guī)定的, 問(wèn)
你好,減資有利潤(rùn)也還是會(huì)涉及個(gè)稅的。 答

我家是個(gè)金融服務(wù)業(yè)是為保險(xiǎn)公司代收手續(xù)費(fèi),我想咨詢下加計(jì)扣除政策是怎么回事
答: 1、根據(jù)財(cái)政部稅務(wù)總局海關(guān)總署公告2019年第39號(hào),允許部分行業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%,抵減應(yīng)納稅額。 2、會(huì)計(jì)處理如下: A、日常采購(gòu)固定資產(chǎn)、服務(wù)等按原會(huì)計(jì)處理執(zhí)行 借:固定資產(chǎn)/勞務(wù)成本/管理費(fèi)用 100 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)16/6 貸:銀行存款 116/106 B、根據(jù)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)情況計(jì)算應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 30 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 30 C、單獨(dú)核算加計(jì)抵減額的計(jì)提、抵減、調(diào)減、結(jié)余等變動(dòng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——加計(jì)抵減額 24.2 貸:其他收益——其他 抵減應(yīng)納稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 30 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——加計(jì)抵減額 24.2 銀行存款 5.6
24期免息0服務(wù)費(fèi)什么意思,意思是手續(xù)費(fèi)是服務(wù)費(fèi)是0嗎
答: 24期 免利息和服務(wù)費(fèi)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
咨詢一下,客運(yùn)服務(wù)計(jì)算,我這邊有一張火車票,先前是站票,中間加錢乘臥鋪,換票中間有手續(xù)費(fèi),這個(gè)手續(xù)費(fèi)算么?還是要扣除
答: 你好,你是計(jì)算抵扣還是計(jì)算交多少稅?

