国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-07-03 16:27

你好 可以計(jì)入研發(fā)支出核算,資本化轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)核算 到時(shí)賣出再走:借銀行存款 累計(jì)攤銷貸無形資產(chǎn) 營業(yè)外收入(支出在借方)

~姍 追問

2019-07-03 16:29

借研發(fā)支出,貸方,銀行存款,

~姍 追問

2019-07-03 16:30

什么時(shí)候把研發(fā)支出轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn),分期付款賬務(wù)如何處理

meizi老師 解答

2019-07-03 16:44

你好 對方研發(fā)成功了 你們收到了這個(gè)軟件就轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)里面去  借研發(fā)支出-資本化或者研發(fā)支出-費(fèi)用化 貸銀行存款   看你支付的是費(fèi)用化還是資本化的款項(xiàng)

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 可以計(jì)入研發(fā)支出核算,資本化轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)核算 到時(shí)賣出再走:借銀行存款 累計(jì)攤銷貸無形資產(chǎn) 營業(yè)外收入(支出在借方)
2019-07-03 16:27:50
你好,你需要根據(jù)申報(bào)表對你賬面收入,稅金做調(diào)整 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 0.02
2018-08-03 08:53:29
你好,您是說您實(shí)際手中的現(xiàn)金比賬的現(xiàn)金少么?
2020-01-17 15:34:31
你好? 記營業(yè)外收支科目?
2021-11-29 15:26:55
你好,既然之前賬戶不能用了,那應(yīng)當(dāng)按新的賬戶信息開具發(fā)票才是的
2019-12-11 09:30:35
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...