
你好,購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)一年內(nèi)抵減了幾十,還剩400多沒(méi)抵減完,在增值稅附表4有余額,現(xiàn)在不能抵了,附表4要怎么報(bào)
答: 可以抵扣啊,這個(gè)沒(méi)有時(shí)間限制啊,你幾時(shí)需要交增值稅就把這個(gè)金額轉(zhuǎn)第4列就可以
我是用稅控盤(pán)抵應(yīng)交增值稅期末余額,然后用應(yīng)交增值稅貸方總額減稅控盤(pán)以后算附加稅,對(duì)嗎?小規(guī)模納稅人,增值稅和附加稅都是季報(bào)
答: 你好,是的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一般納稅人,增值稅申報(bào)表中附表四中有增值稅稅控設(shè)備稅額遞減,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表也有稅控設(shè)備抵扣?那么稅控盤(pán)抵扣我應(yīng)該填寫(xiě)到哪個(gè)附表?
答: 你好,是的。和進(jìn)項(xiàng)一起抵扣
增值稅申報(bào)表屬小微企業(yè)本季度享受免征增值稅要不要填稅控盤(pán)金額?是填稅控盤(pán)含稅額還是僅增值稅額?
老師,稅控盤(pán)的280是填寫(xiě)在增值稅附表四這個(gè)位置嗎?但是增值稅主表上怎么沒(méi)有顯示這個(gè)數(shù)據(jù)出來(lái)
公司買(mǎi)的稅控盤(pán)不是可以全額遞減增值稅嘛,然后附加稅計(jì)稅依據(jù)是實(shí)際交的增值稅還是沒(méi)遞減稅控盤(pán)時(shí)候的增值稅?

