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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-07-03 12:41

您好,您需要在本月申報增值稅的時候或進項稅額轉(zhuǎn)出,然后把這進項稅額轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整里面,您更正報表的話,把這筆數(shù)據(jù)調(diào)整進去以后的報表帶去,還有帶公章,賬務(wù)處理是借以前年度損益調(diào)整貸進項稅額轉(zhuǎn)出,借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

鄒二姐 追問

2019-07-03 12:47

因本月賬沒做完,他說不管,因為是去年的,就單獨做一份。我就沒懂到,怎么做。文老師,意思我單獨做這筆,我應(yīng)該填那個表呀?

文老師 解答

2019-07-03 12:52

就是現(xiàn)在就需要去是嗎

鄒二姐 追問

2019-07-03 13:20

文老師 解答

2019-07-03 13:29

他需要您提供什么,您或者先申報增值稅,在增值稅申報表里面的附表二里面做進項稅額轉(zhuǎn)出,然后把增值稅的主表給他拿去,我們原來是這樣做的

鄒二姐 追問

2019-07-03 14:23

哦,好的。那所得稅表需要填不?這個設(shè)計補交所得稅。

文老師 解答

2019-07-03 14:30

這應(yīng)該不涉及補交所得稅,應(yīng)該是要多進成本的,您的進項稅額是要補計入成本的

鄒二姐 追問

2019-07-03 15:37

文老師,那我需要對去年張憑證沖紅后,重做進材料里嗎?

文老師 解答

2019-07-03 18:35

就做我上面寫的以前年度損益調(diào)整的分錄

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您好,您需要在本月申報增值稅的時候或進項稅額轉(zhuǎn)出,然后把這進項稅額轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整里面,您更正報表的話,把這筆數(shù)據(jù)調(diào)整進去以后的報表帶去,還有帶公章,賬務(wù)處理是借以前年度損益調(diào)整貸進項稅額轉(zhuǎn)出,借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2019-07-03 12:41:34
查清楚,哪里不對改哪里
2015-10-13 16:54:27
19收到票時候,借,原材料,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~待認證進項稅,貸,應(yīng)付賬款 借,應(yīng)付賬款,貸,銀行存款
2020-04-20 18:13:41
你好!借原材料等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅) 貸應(yīng)付賬款等。
2017-08-08 14:22:17
你好,你需要抵扣的話就認證,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2020-07-06 13:01:42
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