老好!我想問一下,稅務(wù)專管員打電話來說2018年我們有張認證的進項票,對方未做收入,讓我們做進項轉(zhuǎn)出,因做了清算,所要到服務(wù)大廳去更正。請問這種我應(yīng)該準備什么?做些什么?相關(guān)分錄和報表怎么填寫?
鄒二姐
于2019-07-03 12:36 發(fā)布 ??1238次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2019-07-03 12:41
您好,您需要在本月申報增值稅的時候或進項稅額轉(zhuǎn)出,然后把這進項稅額轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整里面,您更正報表的話,把這筆數(shù)據(jù)調(diào)整進去以后的報表帶去,還有帶公章,賬務(wù)處理是借以前年度損益調(diào)整貸進項稅額轉(zhuǎn)出,借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
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您好,您需要在本月申報增值稅的時候或進項稅額轉(zhuǎn)出,然后把這進項稅額轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整里面,您更正報表的話,把這筆數(shù)據(jù)調(diào)整進去以后的報表帶去,還有帶公章,賬務(wù)處理是借以前年度損益調(diào)整貸進項稅額轉(zhuǎn)出,借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2019-07-03 12:41:34

查清楚,哪里不對改哪里
2015-10-13 16:54:27

19收到票時候,借,原材料,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~待認證進項稅,貸,應(yīng)付賬款
借,應(yīng)付賬款,貸,銀行存款
2020-04-20 18:13:41

你好!借原材料等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅) 貸應(yīng)付賬款等。
2017-08-08 14:22:17

你好,你需要抵扣的話就認證,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2020-07-06 13:01:42
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鄒二姐 追問
2019-07-03 12:47
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