
當(dāng)月金稅開(kāi)票正確,發(fā)票購(gòu)貨方已經(jīng)認(rèn)證,ERP系統(tǒng)錄入錯(cuò)誤。目前已經(jīng)跨2,如何處理?另外紅沖發(fā)票和開(kāi)具紅字發(fā)票 對(duì)于我這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該是不一樣的概念吧?謝謝!
答: 系統(tǒng)錄入錯(cuò)誤不能修改了嗎 購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信息表,銷(xiāo)售方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票 開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票就是開(kāi)紅字發(fā)票,就是紅沖
你好,我這邊是銷(xiāo)方,購(gòu)方進(jìn)行退貨,發(fā)票是跨月未認(rèn)證的,我收到對(duì)方開(kāi)具的紅字信息表,是否直接開(kāi)紅沖發(fā)票
答: 是的,您公司根據(jù)對(duì)方申請(qǐng)開(kāi)具的紅字發(fā)票信息表開(kāi)具紅字發(fā)票就是了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
19年2月份,紅沖1月份開(kāi)錯(cuò)稅率3%的票,1月份當(dāng)時(shí)按照稅局要求換算成16%稅率在未開(kāi)具發(fā)票處填寫(xiě),然后2月份紅沖發(fā)票,開(kāi)具紅字發(fā)票,和未開(kāi)具發(fā)票紅沖,相當(dāng)于是開(kāi)票的紅沖和未開(kāi)具發(fā)票的紅沖,重復(fù)了,導(dǎo)致后面月份的增值稅少繳了609.73,怎么辦?
答: 你好,把重復(fù)沖掉的那部分補(bǔ)充申報(bào)一下


街角的祝福 追問(wèn)
2019-07-02 17:40
街角的祝福 追問(wèn)
2019-07-02 17:43
maize老師 解答
2019-07-02 17:47