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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-07-02 16:43

這個是要做進項稅轉(zhuǎn)出的

飄逸雪蓮 追問

2019-07-02 16:51

進項稅轉(zhuǎn)出科目怎么做,這個科目月末要結(jié)轉(zhuǎn)余額么?

辜老師 解答

2019-07-02 17:18

要結(jié)轉(zhuǎn)的,月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

飄逸雪蓮 追問

2019-07-02 17:35

分錄怎么做?

辜老師 解答

2019-07-03 06:10

借,xx費用,負數(shù),貸,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅轉(zhuǎn)出,應(yīng)付賬款  負數(shù)

飄逸雪蓮 追問

2019-07-03 09:00

比如3%簡易征收的商品,原來2,3月份認證抵扣了,當月做了進項稅額轉(zhuǎn)出,比如稅額是5;然后開了紅字專用發(fā)票,稅額是1,做進項稅額轉(zhuǎn)出,兩個數(shù)字是相加還是相減?分錄各怎么做?

辜老師 解答

2019-07-03 09:38

進項稅轉(zhuǎn)出是相加的

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相關(guān)問題討論
你好。意思就是說,原來允許抵扣的進項稅額,現(xiàn)在不讓你抵扣了,就得做進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-12-27 11:30:59
轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以。
2020-06-19 11:20:31
如果月末形成期末留抵稅額的話,是不做結(jié)轉(zhuǎn)的。 如果月末計算為需要繳納增值稅的情況,是要做結(jié)轉(zhuǎn)的。
2020-04-22 16:10:25
你好,進項稅額是在期末通過貸方轉(zhuǎn)出,與銷蕆部額的差額,轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費——未交增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷)貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進)應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-02-02 18:11:19
你好 這個結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面 到時轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有金額 再轉(zhuǎn)未交增值稅科目去繳納
2019-09-28 15:40:47
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