
老師你好,有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下,企業(yè)收到的稅局返還的多繳的文化事業(yè)費(fèi),有以前年度的,有今年的,需要怎么做帳?(當(dāng)時(shí)做帳時(shí)借記管理費(fèi)用,貸記銀行)謝謝
答: 借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整
老師,我2019年12月份多計(jì)提了一筆工資,2020年1月份沖回,是走以前年度損益還是直接管理費(fèi)用-工資負(fù)數(shù)呢?
答: 你好 要走以前年度損益調(diào)整來(lái)沖
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我想問(wèn)一下折舊是什么原理,比如我當(dāng)期折舊全部計(jì)入了管理費(fèi)用,然后利潤(rùn)就會(huì)是負(fù)數(shù),而且數(shù)額很大,我就會(huì)是每個(gè)月都是負(fù)數(shù),到了年度清繳的時(shí)候就是負(fù)數(shù)對(duì)嗎?萬(wàn)一我們后期有收入了,但是我已經(jīng)把累計(jì)折舊計(jì)入到前面的所屬期里面去了,這個(gè)會(huì)調(diào)整以前年度損益的嗎?
答: 費(fèi)用可以抵扣利潤(rùn) 你的費(fèi)用越大 收入不變,利潤(rùn)越低 不需要的,可以彌補(bǔ)虧損


逢考必過(guò)HH 追問(wèn)
2019-07-02 14:15
暖暖老師 解答
2019-07-02 14:15