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送心意

李老師.

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-02 14:13

借應(yīng)收補(bǔ)貼款43000
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅43000

tinaluo456 追問

2019-07-02 14:17

那本月申報(bào)時(shí),留抵稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)免抵退稅額中,會(huì)計(jì)分錄是?謝謝

tinaluo456 追問

2019-07-02 14:17

因?yàn)槲宜菊鞫惵释硕惵适且粯拥?/p>

tinaluo456 追問

2019-07-02 14:31

當(dāng)期應(yīng)退稅額 41,303.89
當(dāng)期免抵稅額 81,290.57   會(huì)計(jì)分錄怎么做? 謝謝! 詳見如圖,

李老師. 解答

2019-07-02 15:25

借應(yīng)收補(bǔ)貼款41303.89
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口抵減內(nèi)銷81290.57
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅122594.46
留抵稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)免抵退稅額中,沒有這個(gè)分錄

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您好同學(xué) 對(duì)的,您的理解是對(duì)的。 分錄,我們用的是一系列的分錄,我全寫出來。 銷售收入: 借:銀行存款、應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款--XXX 貸:主營業(yè)務(wù)收入--出口銷售 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本--出口銷售 貸:庫存商品--XXX 不可退稅部分轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本--出口銷售 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 出口退稅: 借:其他應(yīng)收款-出口退稅或應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2019-07-02 14:34:56
借應(yīng)收補(bǔ)貼款43000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅43000
2019-07-02 14:13:54
年度增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額合計(jì)+免抵退貨物銷售額*應(yīng)稅貨物適用稅率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)-年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/[年度應(yīng)稅貨物或勞務(wù)銷售額+免抵退貨物銷售額]}*100%。算每月的就是月度的數(shù)據(jù)
2019-09-30 14:08:03
這種情況下,留抵稅額繼續(xù)掛5萬余額才對(duì)!
2019-08-09 17:27:13
這種情況下,留抵稅額繼續(xù)掛5萬余額才對(duì)!
2019-08-09 17:27:18
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