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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2019-07-02 11:34

計入管理費(fèi)用-福利費(fèi)科目

黑眼圈 追問

2019-07-02 11:40

直接寫借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)
                 貸:現(xiàn)金
還需要通過應(yīng)付職工薪酬嗎?

吳少琴老師 解答

2019-07-02 11:40

還需要通過應(yīng)付職工薪酬嗎?
需要

黑眼圈 追問

2019-07-02 11:49

借:應(yīng)付職工薪酬
   貸:現(xiàn)金
借:管理費(fèi)用
   貸:應(yīng)付職工薪酬
是這么寫嗎?

吳少琴老師 解答

2019-07-02 11:51

借:應(yīng)付職工薪酬
貸:現(xiàn)金
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬
是這么寫嗎?

是的

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計入管理費(fèi)用-福利費(fèi)科目
2019-07-02 11:34:23
資產(chǎn)減值損失 存貨跌價準(zhǔn)備
2019-06-22 17:54:18
您好!按規(guī)定就要做分紅。交稅。但是一般當(dāng)作借款,借其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金。但是這樣又只能一直掛著。
2016-12-08 15:51:19
是企業(yè)會計準(zhǔn)則記賬的嗎
2019-08-16 10:37:49
借;資產(chǎn)減值損失 貸;存貨跌價準(zhǔn)備 金額 10000
2015-12-23 20:55:03
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